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      索引號(hào):

      12330282688011591A/2021-158600

      發(fā)布機(jī)構(gòu):

      市政府辦公室

      組配分類:

      財(cái)政預(yù)決算、“三公”經(jīng)費(fèi)

      主題分類:

      財(cái)政

      發(fā)布日期:

      2021-03-05

      成文日期:

      2021-03-05

      公開(kāi)范圍:

      面向社會(huì)

      慈溪市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2021年單位預(yù)算

      發(fā)布日期:2021-03-05 16:04 信息來(lái)源:慈溪市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局

      一、慈溪市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局單位概況

      (一)主要職能

      1. 貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)法律法規(guī);制定機(jī)關(guān)行政事務(wù)管理工作的具體計(jì)劃和規(guī)章制度,并組織實(shí)施;會(huì)同有關(guān)部門協(xié)調(diào)解決機(jī)關(guān)后勤工作中的一些共性問(wèn)題。

      2. 負(fù)責(zé)部分市級(jí)機(jī)關(guān)及事業(yè)單位的行政事業(yè)經(jīng)費(fèi)重大活動(dòng)經(jīng)費(fèi)等各項(xiàng)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)工作;配合做好三公經(jīng)費(fèi)的有關(guān)落實(shí)工作。

      3. 負(fù)責(zé)市級(jí)行政中心三北大街綜合寫(xiě)字樓市信訪局樓干部交流樓和人民公園東臨時(shí)停車場(chǎng)以下簡(jiǎn)稱機(jī)關(guān)大院辦公用房附屬設(shè)施用房得建設(shè)購(gòu)置調(diào)配維修處置等綜合管理;負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)大院內(nèi)設(shè)備設(shè)施的運(yùn)行維護(hù)的管理工作;負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)大院內(nèi)國(guó)有資產(chǎn)的監(jiān)督管理工作。

      4. 負(fù)責(zé)市級(jí)公共機(jī)構(gòu)節(jié)能監(jiān)督管理工作;制定公共機(jī)構(gòu)節(jié)能規(guī)范政策措施規(guī)章制度并組織實(shí)施;組織開(kāi)展能耗統(tǒng)計(jì)檢測(cè)。以及節(jié)能宣傳培訓(xùn)評(píng)價(jià)考核督促整改總結(jié)推廣等工作;負(fù)責(zé)推進(jìn)指導(dǎo)協(xié)調(diào)監(jiān)督全市公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作。

      5. 負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)大院的物業(yè)管理安全保衛(wèi)消防和突發(fā)性事件應(yīng)急處置工作。

      6. 負(fù)責(zé)指導(dǎo)市級(jí)各部門及各鎮(zhèn)街道機(jī)關(guān)事務(wù)工作,并實(shí)施監(jiān)督檢查。

      7. 承辦市政府交辦的其他事項(xiàng)。

      (二)預(yù)算單位構(gòu)成

      從預(yù)算單位構(gòu)成看,慈溪市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局包括辦公室,接待交流科,綜合管理和財(cái)務(wù)審計(jì)科,基建設(shè)備和節(jié)能管理科和車輛管理科等內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

      二、2021年單位預(yù)算安排情況說(shuō)明

      (一)2021年單位收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

      按照綜合預(yù)算的原則,本單位所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。2021年收支總預(yù)算7244.1萬(wàn)元,收入包括:一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入;支出包括:一般公共服務(wù)支出(類)、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)、衛(wèi)生健康支出(類)、住房保障支出(類)、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)。

      (二)2021年收入預(yù)算情況說(shuō)明

      本單位2021年收入預(yù)算7244.1萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算撥款收入7094.1萬(wàn)元,占97.93%;政府性基金預(yù)算撥款收入150萬(wàn)元,占2.07%;國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元,占0%;財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元,占0%;事業(yè)收入(不含專戶資金)0萬(wàn)元,占0%;事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占0%;其他收入0萬(wàn)元,占0%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,占0%;附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,占0%;用累計(jì)盈余彌補(bǔ)收支差額0?萬(wàn)元,占0%;上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元,占0%。

      (三)2021年支出預(yù)算情況說(shuō)明

      本單位2021年支出預(yù)算7244.1萬(wàn)元。

      1.按支出功能分類,包括一般公共服務(wù)支出(類)????6815.54萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)113.25萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出(類)23.93萬(wàn)元、住房保障支出(類)141.38萬(wàn)元和城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)150萬(wàn)元。

      2.按支出用途分類,包括人員支出992.4萬(wàn)元,日常公用支出393.01萬(wàn)元,項(xiàng)目支出5858.69萬(wàn)元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元。

      (四)2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

      本單位2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算7244.1萬(wàn)元。收入包括:本年一般公共預(yù)算撥款收入7094.1萬(wàn)元,本年政府性基金預(yù)算撥款收入?150萬(wàn)元,本年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元;支出包括:一般公共服務(wù)支出(類)6815.54萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)113.25萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出(類)23.93萬(wàn)元、住房保障支出(類)141.38萬(wàn)元和城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)150萬(wàn)元。

      (五)2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

      1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

      本單位2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款7094.1萬(wàn)元,比2020年執(zhí)行數(shù)增加1580.25萬(wàn)元,主要原因是增加了城市大腦租金和運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目。

      2.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

      一般公共服務(wù)支出(類)6815.54萬(wàn)元,占96.07% ;社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)113.25萬(wàn)元,占1.6%;衛(wèi)生健康支出(類)23.93萬(wàn)元,占0.34%;住房保障支出(類)141.38萬(wàn)元,占1.99%。

      3.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

      ⑴一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))1106.85萬(wàn)元,比2020年執(zhí)行數(shù)增加19.83萬(wàn)元,增長(zhǎng)1.83%,主要原因是人員增加。

      ⑵一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)機(jī)關(guān)服務(wù)(項(xiàng))3262萬(wàn)元,比2020年執(zhí)行數(shù)增加480.12萬(wàn)元,增長(zhǎng)17.26%,主要原因是上年度由于疫情原因,水電費(fèi)用降低。

      ⑶一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)其他政府辦公廳(室)及機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出(項(xiàng)) ????2446.69萬(wàn)元,比2020年執(zhí)行數(shù)增加1137.25萬(wàn)元,增長(zhǎng)86.85%,主要原因是增加了城市大腦等項(xiàng)目。

      ⑷社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項(xiàng))37萬(wàn)元,比2020年執(zhí)行數(shù)減少9.37萬(wàn)元,下降20.21 %,主要原因是人員減少。

      ⑸社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))50.86萬(wàn)元,比2020年執(zhí)行數(shù)增加5.55萬(wàn)元,增長(zhǎng)12.25%,主要原因是人員增加。

      ⑹社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))25.4萬(wàn)元,比2020年執(zhí)行數(shù)增加2.78萬(wàn)元,增長(zhǎng)12.29%,主要原因是人員增加。

      ⑺衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))9.32萬(wàn)元,比2020年執(zhí)行數(shù)減少2.82萬(wàn)元,下降23.21%,主要原因是行政人員減少。

      ⑻衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))7.24萬(wàn)元,比2020年執(zhí)行數(shù)增加2.77萬(wàn)元,增長(zhǎng)61.97%,主要原因是事業(yè)人員增加。

      ⑼衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng))7.37萬(wàn)元,比2020年執(zhí)行數(shù)減少0.11萬(wàn)元,下降1.47%,主要原因是行政人員減少。

      ⑽住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))70.69萬(wàn)元,比2020年執(zhí)行數(shù)增加3.18萬(wàn)元,增長(zhǎng)4.71%,主要原因是人員增加并繳費(fèi)基數(shù)上調(diào),費(fèi)用增加。

      ⑾住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房補(bǔ)貼(項(xiàng))70.69萬(wàn)元,比2020年執(zhí)行數(shù)增加2.94萬(wàn)元,增長(zhǎng)4.34%,主要原因是人員增加。

      (六)2021年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

      本單位2021年一般公共預(yù)算基本支出1385.41萬(wàn)元,其中:

      人員經(jīng)費(fèi)992.4萬(wàn)元,基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

      公用經(jīng)費(fèi)393.01萬(wàn)元,主要包括:辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

      (七)2021年政府性基金預(yù)算撥款情況說(shuō)明?

      1.政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

      本單位2021年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款150萬(wàn)元,比2020年執(zhí)行數(shù)增加150萬(wàn)元,主要原因是2020年未安排政府性基金預(yù)算項(xiàng)目。

      2.政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

      城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)150萬(wàn)元,占100% 。

      3.政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

      ⑴城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出(款)其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出(項(xiàng))150萬(wàn)元,主要用于市行政中心大樓消防報(bào)警設(shè)備系統(tǒng)改造。

      (八)2021年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

      本單位2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算586.02萬(wàn)元,比上年預(yù)算數(shù)下降5.36%。其中:?

      1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用:2021年安排因公出國(guó)(境)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元,其中一般因公出國(guó)(境)費(fèi)用預(yù)算0萬(wàn)元,學(xué)術(shù)交流因公出國(guó)(境)費(fèi)用預(yù)算0萬(wàn)元。主要用于機(jī)關(guān)及下屬預(yù)算單位人員的公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。2021年比上年預(yù)算數(shù)持平。

      2.公務(wù)接待費(fèi):2021年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算286.39萬(wàn)元,主要用于接待辦接待等支出。2021年比上年預(yù)算數(shù)下降10.38%,減少的主要原因是根據(jù)要求厲行節(jié)約。

      3.公務(wù)用車購(gòu)置:2021年安排公務(wù)用車購(gòu)置預(yù)算150萬(wàn)元(含購(gòu)置稅等附加費(fèi)用),主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購(gòu)置的2輛公務(wù)用車。2021年比上年預(yù)算數(shù)持平。

      4.公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi):2021年安排公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)????預(yù)算149.63萬(wàn)元,主要用于市級(jí)機(jī)關(guān)公務(wù)用車所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。2021年比上年預(yù)算數(shù)持平。

      (九)其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

      1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

      2021年本單位為事業(yè)單位,無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

      2.政府采購(gòu)情況

      2021年本單位政府采購(gòu)預(yù)算總額1553.86萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物預(yù)算3.26萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算1550.6萬(wàn)元。

      3.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

      截止2020年12月31日,本單位共有車輛62輛,其中,省部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)用車0輛,機(jī)要通信及應(yīng)急保障用車57輛,老干部服務(wù)用車0輛,行政執(zhí)法專用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,業(yè)務(wù)用車0輛,固定工作用車5輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元及以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單位價(jià)值100萬(wàn)元及以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

      2021年預(yù)算安排購(gòu)置車輛2輛,其中省部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)用車0輛,機(jī)要通信及應(yīng)急保障用車2輛,老干部服務(wù)用車0輛,行政執(zhí)法專用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,業(yè)務(wù)用車0輛,固定工作用車0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元及以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單位價(jià)值100萬(wàn)元及以上專用設(shè)備0臺(tái)(套),主要為市級(jí)機(jī)關(guān)公務(wù)用車更新購(gòu)置。

      4.績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

      2021年本單位實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目8個(gè),涉及財(cái)政撥款預(yù)算5422萬(wàn)元;其中納入績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目1個(gè),涉及財(cái)政撥款預(yù)算1470萬(wàn)元。

      三、名詞解釋

      (一)收入科目

      1.財(cái)政撥款收入:本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。

      2.財(cái)政專戶管理資金:繳入財(cái)政專戶,實(shí)行專項(xiàng)管理的教育收費(fèi)。

      3.事業(yè)收入:事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入,不含專戶資金收入。

      4.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入:事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

      5.其他收入:預(yù)算單位除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入以外取得的各項(xiàng)收入。

      6.上級(jí)補(bǔ)助收入:預(yù)算單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

      7.附屬單位上繳收入:事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

      8.用累計(jì)盈余彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶管理資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”、“上年結(jié)轉(zhuǎn)”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。

      9.上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

      (二)支出科目

      1.基本支出:是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn),完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

      2.項(xiàng)目支出:是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

      3.上繳上級(jí)支出:指所屬事業(yè)單位上繳上級(jí)的支出。

      4.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

      5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指對(duì)所屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

      6.結(jié)轉(zhuǎn)下年:指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

      7.一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):主要反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

      8. 一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)機(jī)關(guān)服務(wù)(項(xiàng)):主要反映為行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位的支出。

      9. 一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出(項(xiàng)):主要反映除上述項(xiàng)目以外的其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出。

      10. 社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項(xiàng)):主要反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

      11. 社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):主要用于反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

      12. 社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)):主要用于反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

      13. 衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門安排的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

      14. 衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

      15. 衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng)):反映財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

      16. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):是行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部,財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

      17. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出(款)其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出(項(xiàng)):主要反映從國(guó)有土地收益基金安排用于其他支出。

      (三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

      行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。



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